Cierre Fiscal Cripto | Renta: Tu Cierre Fiscal Cripto hecho por especialistas

Evita sorpresas a la hora de calcular tus impuestos cripto con CLCripto. Nuestro servicio de informe fiscal anticipado para analizar la carga tributaria.

 

Esta asistencia, que abarca desde septiembre hasta junio, permite a nuestros clientes tener todo en orden antes del cierre oficial del ejercicio fiscal.

 

Tener un asesor personalizado te proporcionará la seguridad de tratar toda tu operativa cripto con el mayor rigor.

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BASIC

  • Para inversores que solo necesitan la elaboración del informe fiscal.
  • Sin revisión de Cointracking.
  • Incluye análisis completo por moneda.
  • Desglose por casillas necesarias para la autoliquidación

151,50€

HOLDER

  • Para pequeños inversores con exchanges centralizados y operaciones Spot.
  • Incluye revisión de Cointracking.
  • Análisis PYG (pérdidas y ganancias).
  • Soporte técnico-fiscal.
  • Elaboración de informe fiscal completo.
  • Hasta 200 movimientos al año en 3 Exchanges CeFi

Antes 375€

Ahora 300€

INVESTOR

  • Para inversores avanzados con varias billeteras y operaciones en DeFi.
  • Incluye revisión de Cointracking.
  • Soporte técnico-fiscal.
  • Análisis PYG (pérdidas y ganancias).
  • Hasta 200 operaciones DeFi.
  • Hasta 3.500 movimientos en el año.

Antes 650€

Ahora 520€

TRADER

  • Para inversores expertos con operativa compleja.
  • Sin límite de operaciones en Exchanges (CeFi), Blockchains y DeFi.
  • Incluye análisis PYG (pérdidas y ganancias).
  • Soporte técnico-fiscal para todas las cuentas: Spot, Futuros y Margen.

Antes 790€

Ahora 632€

Tipos de Cierre Fiscal Cripto

Informe Fiscal Cripto (septiembre - junio)

La planificación fiscal cripto es una fase crucial que se extiende desde septiembre hasta junio. Durante este período, nos encargamos de revisar y conciliar todas tus transacciones en criptoactivos, asegurándonos de que estén correctamente registradas y listas para ser presentadas ante la Agencia Tributaria.

Este proceso incluye el cuadre de todas tus operaciones, revisando cuidadosamente cada movimiento para garantizar que tu información fiscal esté en orden.

 

El informe de cierre fiscal que te entregamos es un documento detallado y personalizado. En él, te proporcionamos un resumen claro de los impuestos a pagar, un desglose completo de las operaciones realizadas y los justificantes correspondientes. Además, te indicamos las casillas específicas que deberás completar en tu declaración de la renta, facilitando así el proceso y asegurando el cumplimiento fiscal.

 

Contratar nuestro servicio en los primeros meses te permite dividir el proceso en dos fases: 

  • Un primer cuadre desde enero hasta octubre. 
  • Y una segunda revisión en enero para cerrar los últimos meses del año. 

Este enfoque te asegura una mayor tranquilidad, evitando la presión de último momento al llegar a la campaña de renta.

Optimización Fiscal Cripto (Septiembre - Diciembre)

Además de la planificación, también ofrecemos la optimización fiscal cripto, que solo puede llevarse a cabo hasta el 31 de diciembre. Este servicio está diseñado para aquellos que desean incrementar sus ahorros fiscales antes del final del año. 

A través de un asesoramiento especializado, te ayudamos a tomar decisiones estratégicas sobre la compra o venta de criptoactivos para optimizar tu declaración de impuestos.

 

Este servicio te ofrece información clave que te permitirá reducir tu carga fiscal, algo especialmente útil para quienes tienen un portafolio de criptomonedas variado. 

La optimización fiscal es un servicio premium, disponible por un coste adicional, que te permite maximizar los beneficios fiscales y reducir tu carga tributaria de manera eficiente.

Al aprovechar este servicio antes del final del año, te aseguras de tomar decisiones informadas y obtener más beneficios fiscales.

También podemos hacer tu Declaración de la Renta

Muchos de nuestros clientes aprovechan nuestro servicio de declaración de la renta, lo que les permite tener un asesoramiento aún más completo y evitar complicaciones a la hora de presentar su declaración. Al utilizar ambos servicios, te aseguras de que todos tus movimientos en criptomonedas estén perfectamente alineados con tus obligaciones fiscales, evitando sorpresas indeseadas con la Agencia Tributaria.

 

Lo que buscamos en CLCripto es acompañarte de forma íntegra en todo el proceso, desde la planificación hasta la optimización y la presentación de tu renta.

¿Por qué elegirnos?

Contamos con casi una década de experiencia en el asesoramiento fiscal, con una especialización única en criptoactivos y normativa fiscal española. Nuestro enfoque no solo se basa en la planificación detallada y un servicio personalizado, sino que también aseguramos un soporte continuo y prioridad durante la campaña de renta.

Contamos con servicios únicos y novedosos como el Pase Tripulante, que te ofrece ventajas exclusivas como asesoramiento prioritario, acceso a un canal privado y descuentos en servicios adicionales. CLCripto está compuesto por economistas, abogados y auditores especializados en criptoactivos, lo que nos permite ofrecer soluciones a medida para cada cliente, desde pequeños inversores hasta empresas con operaciones complejas.

No permitas que la falta de planificación te tome por sorpresa. Contáctanos y asegúrate de que tus obligaciones fiscales sean manejadas de la manera más eficiente, garantizando la tranquilidad de cumplir con la legislación vigente.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué es el cierre fiscal cripto?

El cierre fiscal cripto es el proceso de calcular las ganancias o pérdidas generadas por tus inversiones en criptomonedas durante un ejercicio fiscal, y prepararte para declarar esas ganancias en tu declaración de la renta. Este proceso incluye revisar todas las transacciones realizadas, su valoración a lo largo del año, y su inclusión en los impuestos aplicables.

¿Qué tipos de transacciones debo incluir en el cierre fiscal cripto?

Todas las transacciones que involucren la compra, venta, intercambio, staking, yield farming y cualquier actividad que genere un cambio en el valor de tus criptoactivos deben incluirse. Esto incluye transacciones realizadas tanto en exchanges centralizados como descentralizados.

¿Cómo se calculan las ganancias patrimoniales en criptomonedas?

Las ganancias patrimoniales se calculan como la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de venta o intercambio de la criptomoneda. Si vendiste a un precio mayor al que compraste, generaste una ganancia, y viceversa para las pérdidas.

¿Es obligatorio declarar las criptomonedas en la renta?

Sí, en España es obligatorio declarar las criptomonedas como ganancias o pérdidas patrimoniales en el IRPF, al igual que otros activos. El no hacerlo puede acarrear sanciones.

¿Qué sucede si tengo pérdidas en mis inversiones cripto?

Las pérdidas en criptomonedas se pueden compensar con las ganancias obtenidas durante el mismo ejercicio fiscal o en los cuatro ejercicios fiscales siguientes, lo que puede reducir la carga fiscal total.